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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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N. / Data Protocollo Attività negoziale / CIG Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegato Importo Euro
Uscita didattica del 26/04/2016 5/A e 5/B Sauro. Ingresso museo S. Giulia
Z91197363E
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI|02428570986 135.00
Saldo fattura n. 97/01. Riparazione fotocopiatore ufficio di segreteria
Z4D194FBE9
SANTINIEBONO|01982010173 168.80
Saldo fattura n. 74. Biglietti d'ingresso Museo classi 1H/1F plesso virgilio
ZE41943174
ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE|11338450155 402.00
Saldo fattura n. 88/01. Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello"
Z19196CC5D
SANTINIEBONO|01982010173 119.40
Saldo fattura n. 87/01. Canone noleggio fotocopiatore Virgilio
ZC8196CC78
SANTINIEBONO|01982010173 268.80
Saldo fattura n. 12/PA. Visita didattica ad il Giocabosco plesso Berther
Z321941516
IL GIOCABOSCO|02569620988 553.28
Saldo fatture n. 2016E10149, 2016E10099, 2016E10107, 2016E10146, 2016E10164, 2016E10152. Acquisto materiale di primo soccorso per tutti i plessi
Z9119100E7
GRUPPO SPAGGIARI PARMA|00150470342 908.38
Saldo fattura n. 3/7. Medicina del lavoro - sorveglianza sanitaria - visite mediche.
Z9E19512B9
POLIAMBULATORI FLEMING TECNA S.R.L.|02574390981 187.00
Saldo fattura n. 122/01. Uscita didattica opera domani. Classi 4 plesso Arici
ZF416EC2BE
ASLICO|02993490156 663.28
Saldo fattura n.128/01. Uscita didattica Opera domani. classe 1/E Virgilio
ZB51898010
ASLICO|02993490156 240.91
S/do c/ontrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Febbraio 2016
ZA218EA984
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006 236.38
Saldo fattura n 44. Biglietti d'ingresso Archeopark classi 3A/3B Sauro
ZE7190DD41
ARCHEOPARK S.R.L.|01928420981 432.00
984/B15
17/02/2016
S/do fattura n 62/01, 149/01,185/01. Canone noleggio fotocopiatrice "Quasimodo" dal 01/03/2016 al 31/05/2016, dal 01/06/2016 al 31/08/2016, dal 01/09/16 al 30/11/16
Z13188D9D7
SANTINI E BONO S.N.C.|01982010173 804.00
571/B15
29/01/2016
Saldo fattura n 5/2016. Corso di formazione rivolto ai genitori e docenti.
Z2E1921339
CLAUDIA PROFETA|PRFCLD65C58B157K 254.59
5150/B15
24/09/2016
Saldo fattura n. 2000752113/2016. Servizio mensa mese di febbraio
Z5B18D1BEB
CAMST SOC. COOP. A R.L.|00311310379 2707.25
Saldo fattura n 23. Biglietti d'ingresso Archeopark classi 3A e 3B plesso Quasimodo
Z8518EBA36
ARCHEOPARK S.R.L.|01928420981 516.00
Saldo fattura n 3/4. Medicina del lavoro - sorveglianza sanitaria - visite mediche
ZF018DF29A
FLEMING TECNA S.R.L.|02574390981 1009.00
Saldo fattura n. 44 Utilizzo pista di atletica giochi gioventù
Z4D18D8013
COMUNE DI NAVE|00360880173 200.00
S/do contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Gennaio 2016
Z2B18836B0
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006 64.46
985/B15
17/02/2016
Saldo fattura n. 41 Acquisto medaglie per giochi gioventù.
Z621894665
EUROTARGHE|02251410987 90.00
Saldo fattura n°2000930043/2016. Servizio mensa mese di Gennaio
ZAD1867465
CAMST SOC. COOP. A.R.L.|00311310379 2435.25
Saldo fattura n°06. Visita alla mostra "Lo splendore di Venezia"
Z7D1874410
ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO MARTINENGO|03629810981 160.00
Saldo fattura n°3/2. Prestazioni sanitarie A ed S.
Z50187320D
POLIAMBULATORI FLEMING TECNA S.R.L.|02574390981 192.00
S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Dicembre 2015
Z5F17F4690
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006 210.57
Saldo fattura n°27/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Virgilio" dal 27/01/2016 al 26/04/2016
Z811844F3D
SANTINI&BONO|01982010173 268.80
Saldo fattura n°28/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello" dal 27/01/2016 al 26/04/2016
Z831844FC7
SANTINI&BONO S.N.C.|01982010173 119.40
Saldo fattura n°1/PA. Blocchetti da 50ff. con dorsetto
ZE617F16A1
TIPOGRAFIA CERESOLI RICCARDO|03483950980 570.00
Assistenza e aggiornamento software registro elettronico anno 2016
Z72177449F
MASTER TRAINING S.R.L.|01932770355 1530.00
Assistenza tecnica advanced al sistema di sicurezza e alla rete MasterWiFi anno 2016
Z4417743FD
MASTER TRAINING S.R.L.|01932770355 1000.00
Saldo fattura n°10/PA. Servizio ambulanza per giochi gioventù.
Z4816FD404
CROCE VERDE BRIXIA|98071230175 50.00

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